Bijlagen

Budgetoverheveling

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2025 naar 2026

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Veiligheid

Vergunningen

Het budget is bestemd voor de actualisatie van de exploitatie‑ en alcoholvergunningen. De voorbereidende werkzaamheden zijn in kwartaal 4 2025 gestart, terwijl de actualisatie zelf eind maart 2026 plaatsvindt. De volledige afronding wordt eind 2026 verwacht.

89.700

Openbare ruimte

Parkeren

De middelen zijn gereserveerd voor het uitvoeren van een onderzoek naar de parkeersituatie aan het Melkstraatje, met als doel inzicht te krijgen in de huidige parkeerdruk, toekomstige ontwikkelingen en mogelijke oplossingsrichtingen. Dit onderzoek is essentieel voor het onderbouwen van beleidskeuzes. Omdat de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek niet meer binnen het lopende begrotingsjaar kunnen worden afgerond, is overheveling van het resterende budget noodzakelijk om het onderzoek in het komende jaar volledig en zorgvuldig te kunnen uitvoeren. Uitvoering loopt door in eerste halfjaar van 2026.

27.000

Economische structuur, toerisme en recreatie

Speelterreinen onderhoud

De budgetoverheveling is het gevolg van het doorschuiven van gepland onderhoud naar het tweede kwartaal van 2026.

10.500

Speelterreinen werkbudget

De budgetoverheveling is bedoeld voor de uitvoering van gehonoreerde aanvragen uit 2025 op het gebied van speelterreinen. De uitvoering en de kosten zullen medio 2026 worden gerealiseerd.

19.600

Cultuur en sport

Monumenten onderhoud regulier

Het beschikbare budget is bestemd voor de renovatie van de roedes van de molen in Heijen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor behoud en veilig functioneren van het monument. De werkzaamheden worden in kwartaal 1 2026 afgerond.

69.500

Bibliotheek

Het beschikbare budget is bestemd voor het oplossen van de klimaatklachten in de bibliotheek. De voorbereidende werkzaamheden, waaronder de technische uitwerking en afstemming met betrokken partijen, zijn op dit moment nog in uitvoering. De daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen staat gepland voor het nieuwe jaar.
Deze werkzaamheden worden gelijktijdig opgepakt met de bredere verbouwplannen voor de bibliotheek, die momenteel worden uitgewerkt. Door beide trajecten te combineren, kunnen werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd.

3.800

Amateuristische cultuur beoefening

Budgetoverheveling voor impuls culturele infrastructuur jongeren. In 2025 zou de repetitieruimte voor bands worden ingericht in de kelder van het Hart van Oost. De uitvoering hiervan heeft vertraging opgelopen en vindt plaats in het eerste kwartaal van 2026.

10.000

Sociaal Domein

Impactmonitor sociaal domein

Het budget overhevelen naar 2026 ten behoeve van de uitvoering van de impactmonitor sociaal domein. In de impactmonitor staat de vraag centraal of de zelfredzaamheid van inwoners is toegenomen als gevolg van de inzet van dorpsondersteuners en wijkverbinders. Kosten van de uitvoering van deze impactmonitor zijn ongeveer € 16.000. In 2025 niet uitgevoerd omdat het besluit pas eind 2025 is genomen.

16.000

Dorpsondersteuners/ wijkverbinder centrum Gennep

Budgetoverheveling dorpsondersteuners/ wijkverbinders. Per 1 maart 2026 start de wijkverbinder voor het centrum van Gennep voor 15 uur per week. Wijkverbinder wordt gekoppeld aan wijkplatform Gennep West. Werkgebied van het wijkplatform Gennep West wordt uitgebreid met Centrum. Hiermee is ook de laatste wijk van Gennep voorzien van een wijkraad en wijkverbinder.

48.300

Risicojongeren

Budgetoverheveling voor inzet t.b.v. risicojongeren: Deze middelen in te zetten voor een project van een jaar met als doel inzicht te krijgen in (groepen) risicojongeren en ontwikkeling aanpak ter voorkoming/ bestrijding van escalatie. Voor deze inzet is een budget van € 45.000 nodig. Problematiek risicojongeren is in 2025 op de agenda gezet door de burgemeester in het kader van veilgheid. In 2025 gestart met de voorbereiding en in 2026 de uitvoering.

45.000

Tijdelijk dorps(t)huis Ottersum

Een bedrag van € 15.000 overhevelen naar 2026 voor eventuele kleine werkzaamheden welke gedurende de gehele periode van het tijdelijke dorps(t)huis voor rekening van de huurder komen. Tot medio 2027.

15.000

Duurzaamheid

Regionaal Plan: Windturbines Reichswald

De gemeente Gennep blijft zich samen met buurgemeenten verzetten tegen de geplande windturbines in het Reichswald en beïnvloedt actief de Duitse besluitvorming. Na vaststelling van de 18e wijziging van het Regionalplan wordt dit jaar een aanvraag voor 11 turbines langs de Kartenspielerweg verwacht. Het hiervoor beschikbare budget wordt ingezet voor juridische bijstand ter ondersteuning van deze inspanningen.

45.600

Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen

RO: beleidsplannen

Budget wordt ingezet voor opstellen beleidsregels ruimtelijke kwaliteit (welstandsnota). De opdracht voor de uitvoering is gegeven de uitvoering loopt door in 2026. Afronding wordt verwacht in kwartaal 3 2026.

23.400

DIenstverlening

Basis registratie personen (BRP)

Het over te hevelen bedrag wordt ingezet voor het opstellen, uitvoeren en toetsen van een BRP kwaliteitsplan. Dit plan sluit aan op de landelijke kaders en audits (zoals de Rijksinspectie en ENSIA-lijn) en helpt om structureel te sturen op kwaliteit, foutreductie en beheersing van risico's in de persoonsregistratie.Het verbeteren van de BRP kwaliteit is essentieel voor het beperken van risico's bij identiteitsvaststelling, het voorkomen van fouten in de bevolkingsadministratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast zorgt een stevig kwaliteitsplan voor meer uniformiteit, voorspelbaarheid in werkprocessen en een betere basis voor toekomstige audits. De kwaliteitsmedewerker heeft in februari een voorlopig plan opgesteld met daarin de meest urgente punten, die in de loop van 2026 verder worden opgepakt.

10.000

Digitale leeromgeving

In 2025 is een organisatiebreed trainingsaanbod gestart gericht op digitale vaardigheden en datageletterdheid. Voor 2026 staat het vervolg gepland: ontwikkeling van een niveau 2 training datageletterdheid, mix van digitale en fysieke trainingen op verzoek van medewerkers en extra scholing informatievoorziening. Deze onderdelen konden in 2025 nog niet volledig worden uitgevoerd, maar zijn essentieel voor een professionele informatiehuishouding en de digitaliseringsopgave. Dit budget hiervoor inzetten.

10.000

Bestuur en organisatie

Doorontwikkeling organisatie / studiekosten

Vanaf 1 maart 2026 gaat de doorontwikkeling van onze organisatie de voglende fase in. De afdelingstructuur wordt losgelaten. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. In februari 2026 start het PSA onderzoek, de uitkomsten kunnen vragen om extra scholing, verdiepend onderzoek of begeleiden bij verbetermaatregelen. Het restant budget van 2025 hiervoor inzetten.

140.000

Mobiliteitsdienstverband

Dit budget overhevelen naar 2026 voor een mobiliteitsdienstverband. Een mobiliteitsverband maakt het mogelijk om iemand vervroegd uit het verzuim te halen en samen met een externe partij gericht te werken aan een duurzame oplossing voor zowel de werknemers als de gemeente.

45.000

Werkkosten

In 2025 hebben niet alle teams een teambuilding georganiseerd. Deze staan gepland voor het 1e kwartaal 2026.

3.200

Integrale BTW controle boekjaar 2024 en 2025

In 2025 is er een contract afgesloten voor een integrale BTW controle voor de boekjaren 2024 en 2025. Deze controle vindt plaats in 2026.

43.100

Koppeling nieuwe scanner, datagedreven werken

De verplichtingen zijn aangegaan, de werkzaamheden lopen door in 2026, daarom moet het betreffende budget mee naar 2026.

6.800

Beheer basisregistraties

Deze budgetoverheveling is ten behoeve van de ingezette geo ontwikkeling. Het betreft ondersteuning voor aanbestedingen, uitbesteding, processen en KPI's. Dit traject is in 2025 in gang gezet en loopt door in 2026 (en verder).

28.000

PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning

Deze budgetoverheveling is ten behoeve van de verlenging van inhuur personeel inzake het project Finance4Gennep, uitloop in 2026 (50.000) en inhuur Security Beheer (10.000).

60.000

Automatisering regulier

Deze budgetoverheveling is ten behoeve van verplichtingen die zijn aangegaan t.a.v. koppelingen Unit4 en ondersteuning module beoordelen Rx.Mission. De uitvoering t.a.v. de koppelingen Unit4 zal over heel 2026 lopen, die van de ondersteuning module beoordeling Rx.Mission vindt plaats in de eerste helft van 2026.

14.500

ICT informatiebeveiliging

Budgetoverheveling betreft kosten invoering NIS en kosten pentest waarvoor reeds een verplichting is aangegaan. De uitvoering hiervan vindt in 2026 plaats; de pentest is inmiddels gerealiseerd, de invoering NIS wordt in het 2e kwartaal verwacht.

10.700

Subtotaal reguliere budgetten

794.700

Overzicht over te hevelen ontvangen middelen derden van 2025 naar 2026

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Sociaal domein

Inburgering oudkomers

In de afgelopen jaren zijn twee plannen opgesteld gericht op de duurzame arbeidsintegratie van oudkomers/anderstaligen. Op basis van de resultaten van het eerste plan blijkt dat het zinvol is om een derde plan van aanpak op te stellen om verdere stappen richting duurzame participatie te realiseren. De nog resterende middelen kunnen effectief worden ingezet voor de ontwikkeling en uitvoering van dit derde plan.

66.200

Wet inburgering 2021 Plateau 2

In de decembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld hiervoor. Alle gegevens over inburgeraars onder de wet Inburgering 2021 worden vaak handmatig uitgewisseld, wat foutgevoelig en tijdrovend is. Er wordt nu gewerkt aan een systeem voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling binne de inburgeringsketen (plateau 2), dat vanaf 2026 stapswijs wordt ingevoerd. Gemeenten kunnen de ontvangen bijdrage gebruiken voor investering die hiervoor nodig zijn.

13.300

Opvang pleegouders

In de decembercirculaire 2025 zijn middelen ontvangen voor pleegouders die kosten maken voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Pleegouders betalen nu een eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang. Gemeente Gennep heeft een kind bij Entrea Lindenhout, waarvoor de ouders de eigen bijdrage gecompenseerd krijgen.

9.500

Minimabeleid: lokale energiehulp

In de decembercirculaire 2025 zijn middelen ontvangen voor lokale energiehulp. Het doel van deze uitkering is om gemeenten extra middelen te geven voor hulp aan huishouden met een hoge energierekening en een laag inkomen. De inwoners kunnen via de bestaande regelingen een beroep hierop doen. Het budget wordt toegevoegd aan de middelen voor de bijzondere bijstand, waar dit uitbetaald wordt.

8.600

Gezond in de stad / IZA middelen

De Gezond in de Stad (GIDS) gelden zijn voor meerdere jaren toegekend en het restantbudget overhevelen zolang het GIDS programma loopt en de middelen nog nodig zijn om het programma uit te voeren. Hiervoor wordt o.a begeleiding ingekocht voor inwoners met een grote gezondheidsachterstand met gezondheidswinst en maatschappelijke participatie als doel. In 2025 zijn middelen ontvangen van SPUK IZA Noord- en Midden Limburg, die we in 2026 kunnen inzetten voor projecten.

95.000

Duurzaamheid

Duurzaamheidsbeleid, energie en warmte transitie

Budget afkomstig van de specifieke uitkering klimaat en energie in 2020 en regeling reductie energiegebruik in 2021. In 2026 worden de resterende middelen besteed aan vergroening in het kader van het Steenbreek-programma en het opstellen van hittebeleid, als integraal onderdeel van het groenbeleidsplan. Dit proces start in de tweede helft van 2026; vaststelling is in 2027 voorzien.

64.700

Duurzaamheidsbeleid, verduurzaming buitensport

Bedrag gereserveerd voor de verduurzaming van buitensportaccommodaties. Eventueel inzet voor bredere verduurzaming gemeentelijk vastgoed wordt onderzocht, afhankelijk van uitkomst clustering buitensport in tweede kwartaal 2026.

175.300

Soortenmanagementplan

Budget wordt ingezet voor de uitvoering van een soortenmanagementplan in 2026. Betreft besteding van verkregen rijksmiddelen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma ter stimulering van woningisolatie. De uitvoering is gestart begin 2026. vaststelling van het plan staat gepland voor eind 2027.

86.300

Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen

Volkshuisvesting

De ontvangen rijksmiddelen zijn bedoeld om de gemeentelijke regie op de volkshuisvesting te versterken. Gemeenten moeten hiermee een verplicht volkshuisvestingsprogramma opstellen en regelgeving zoals de huisvestingsverordening en urgentieregeling actualiseren. Daarnaast ondersteunen de middelen het versnellen van woningbouwprocedures en het realiseren van voldoende betaalbare en sociale woningen. Uitvoering loopt door in 2026.

77.000

Bestuur en organisatie

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

Via de algemene uitkering zijn middelen ontvangen in het kader van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Deze middelen moeten beschikbaar blijven voor veehouders die hun bedrijfslocaties met behulp van subsidies willen/ kunnen beëindigen.

109.900

Subtotaal budgetten van derden

705.800

Overzicht over te hevelen projectbudgetten van 2025 naar 2026

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Veiligheid

Project gebiedsontwikkeling Maaskemp

Dit budget is gereserveerd voor de gebiedsontwikkeling Maaskemp. Voor dit traject is een extern bureau ingehuurd om een gebiedsvisie en een gebiedsprogramma op te stellen. Deze werkzaamheden vormen belangrijke bouwstenen voor de verdere ruimtelijke en programmatische uitwerking van het gebied.
Het project loopt door in 2026, waarbij het bureau in dat jaar aanvullende stappen zet richting concretisering en besluitvorming. Het gereserveerde budget wordt ingezet voor de benodigde expertise, procesondersteuning en verdere inhoudelijke uitwerking.

16.000

Openbare ruimte

Verkeers-en vervoersplannen

De middelen zijn specifiek bestemd voor de verdere ontwikkeling en implementatie van TransPortal binnen de regionale samenwerking. De uitvoering hiervan loopt door in 2026. Om de gemeentelijke verplichtingen binnen de regionale samenwerking te kunnen nakomen, is overheveling van het resterende budget noodzakelijk.

27.000

Hondenspeelplaats

Het budget is bestemd voor de aanleg van de hondenspeelplaats in Milsbeek. De aanleg van de hondenspeelplaats bevindt zich nog in de voorbereidende fase. De uitvoering staat gepland voor kwartaal 3 2026.

20.000

Economie, toerisme en recreatie

Bedrijventerrein Brem

Budget wordt ingezet met betrekking tot groencompensatie De Brem. Vanwege vertraging door diverse overleggen met de eigenaren van de omliggende gronden is dit nog niet gebeurd in 2025. Dit wordt in 2026 gebruikt voor de uitvoeringskosten van het plan tot recreatief medegebruik van dit perceel. O.a. voor de aanleg van bankjes, paden, bebording en aanplanting.

33.000

Economisch beleid

Voor een aantal lopende economische projecten is overheveling van middelen van 2025 naar 2026 noodzakelijk. Het betreft activiteiten waarvan de uitvoering doorloopt of is vertraagd door regionale afstemming, afhankelijkheden met externe partners en projectmatige fasering. Het gaat onder andere om de gemeentelijke bijdrage aan Crossroads Limburg, de bijdrage voor cameratoezicht op bedrijventerreinen, de verkenning van de oprichting van BIZ vastgoed en de voorziene bijdrage aan samenwerkingsverband Blueports. Daarnaast wordt het budget voor het onderzoek naar parkeren op bedrijventerreinen meegenomen naar 2026.

84.300

Toeristische promotie, routeboek

Het budget wordt ingezet voor regiomarketing Noord-Limburg. De budgetophoging was geboekt op 2025, maar dit moest 2026 zijn, vandaar nu overhevelen.

30.000

Onderwijs en kinderopvang

Haalbaarheidsonderzoek de Ratel

Er is een opdracht verstrekt aan HEVO voor een haalbaarheidsonderzoek van basisschool de Ratel. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het 1e kwartaal 2026.

25.000

Cultuur en sport

Kunst

Er is een subsidie ontvangen van het Mondriaanfonds voor het kunstwerk Genneper Huys. Dit kunstwerk wordt in het eerste kwartaal van 2026 gerealiseerd en betaald.

31.000

Gemeentelijke monumenten

In 2025 is van het Mondriaanfonds een subsidie ontvangen voor het kunstwerk 'Memento'. Het grootste deel is gerealiseerd in 2025, de afronding en de opening van het kunstwerk vindt plaats in 2026, en daar is de budgetoverheveling voor bedoeld.

7.100

Sociaal domein

POK middelen

De POK middelen worden ingezet voor de versterking van de dienstverlening aan ouders en opvoeders. In 2025 resteerde er een bedrag van € 66.477. Dit budget wordt ingezet voor een tweejarig project Buurtgezinnen. De kosten van het project bedragen ongeveer € 30.000 per jaar en daarmee is het beschikbare budget uit de POK middelen geheel benut.

66.500

OMO beleid

Het OMO beleid betreft een meerjarig project, de middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit het doorontikkelingsprogramma OMO beleid (raadsopdacht). In dit programma werken we aan de uitdaging om de Gennepse samenleving nog sterker, vitaler en inclusiever te maken. Vanuit die gedachte gaan wij de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij de inwoner organiseren en laten wij deze voor en door inwoners vorm en inhoud geven. Samen met de lokale gemeenschap en relevante ketenpartners realiseren we drie voorzieningen om de ondersteuning van onze inwoners verder te verbeteren: 

1a. Daginvulling in de wijk, 1b. Integrale wijkaanpak Gennep Zuid,
2. Voorziening beschermd wonen/kamer training en
3. Open inloop complexe doelgroep

De middelen worden gebruikt voor: de professionele ondersteuning in de wijk- en dorpsaccommodaties (project 1a), versterking van de ondersteuning t.b.v. inwoners wijk Gennep-Zuid én ter verbetering van de wijkaccommodaties (project 1b), het realiseren van de voorziening voor beschermd wonen/kamertraining (hieronder vallen zowel huisvestingskosten als kosten voor een kwartiermaker) (project 2) en het realiseren van de open inloop complexe doelgroep (hieronder vallen zowel huisvestingskosten als kosten voor een kwartiermaker) (project 3). In het projectplan Doorontwikkeling OMO staat per initiatief beschreven wat de kostenraming is.

828.500

Beschermd wonen

De gemeente Gennep neemt sinds 2022 deel aan de regio Noord- en Midden Limburg voor Beschermd Wonen. Het budget dat Gennep vanuit de voormalige centrumregio Nijmegen ontvangt, wordt volledig ingebracht in het regionale budget, waaruit de regionale Beschermd- Wonen plekken worden bekostigd. Het resterende budget wordt door de regio verdeeld over de deelnemende gemeenten en dient te worden ingezet voor het versterken van het voorliggend veld, het opvangen van extra kosten na het beeindigen van het product Beschermd Thuis en het ophogen van begeleiding voor inwoners met complexere problematiek. Gennep gebruikt deze middelen onder meer voor de open inloop van het Zelfregiecentrum en Bij Vijf. Door IZA-ontwikkelingen en incidentele Rijksmiddelen is er budgetruimte overgebleven, die in 2026 wordt ingezet om het voorliggend veld verder te versterken met vrij toegankelijke professionele ondersteuning voor hulpvragen die tussen geindiceerde en vrijwillige/ervaringsdeskundige hulp. Morgelijk uitvoerende partijen zijn Synthese, Mee en Bemoeizorg.

831.300

Programma grip op Onbegrip

De Aanpak Personen met Verward Gedrag is opgevolgd door het rijksprogramma Grip op Onbegrip. In dit kader heeft de regio Noord- en Midden Limburg een projectplan ingediend dat door ZonMw is goedgekeurd. Afgesproken is dat gemeenten lokaal middelen reservern voor activiteiten die uit dit projectplan voortkomen. De uitvoering heeft vertraging opgelopen door organisatorische problemen en wisselingen in penvoerderschap en projectleiding. Hierdoor zijn nog geen activiteiten vastgesteld die lokaal kunnen worden aangepakt. De focus ligt nu op het opzetten en versterken van regionale activiteiten en lerende platforms. In 2026 komt er duidelijkheid voor welke lokale activiteiten dit budget wordt ingezet.

39.700

Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen

Gebiedsvisie Picardie

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor behoud van een zwembad in de gemeente Gennep maakt onderdeel uit van een groter, integraal traject gericht op de herontwikkeling van het gebied aan de Picardie. In dit bredere onderzoek worden naast de toekomst van het zwembad ook de mogelijkheden voor woningbouw en de ontwikkeling van sport- en cultuurfuncties meegenomen.
De opdracht voor dit onderzoek is inmiddels verstrekt. De afronding van dit specifieke onderdeel – het onderzoek naar het zwembad in samenhang met de gebiedsontwikkeling – wordt op dit moment verwacht in het tweede kwartaal van 2026.

34.000

Project omgevingswet

Budget wordt ingezet voor de implementatie van de Omgevingswet. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Er is nu een overgangsperiode tot het moment dat het gemeentebrede omgevingsplan gereed is. Dit is een langjarig en omvangrijk traject waarin alle lokale regels rond de fysieke leefomgeving (bestemmingsplannen en lokale verordeningen) geïntegreerd moeten worden in 1 omgevingsplan. De komende jaren wordt er gewerkt aan het gemeentebrede Omgevingsplan waarbij alle bestemmingsplannen voor het hele omgezet moeten worden. Dit is een doorlopend project loopt t/m 2032. In 2026 wordt het eerste deelgebied, voor Ven-Zelderheide, in procedure gebracht.

1.252.400

Bouwen in de kernen

Conform het coalitieakkoord is budget beschikbaar gesteld voor het programma "bouwen in de kernen". Dit budget is bedoeld om RO en bouwinitiatieven te ondersteunen. De hoogconjunctuur houdt voorlopig aan. Voor deze middelen zijn reeds verplichtingen aangegaan. Het volledige bedrag wordt in 2026 aan dit doel besteed.

250.700

Pagepark

Project Pagepark – Aanpassing Riolering. In 2025 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassing van de riolering in het Pagepark van start gegaan. De uitvoering van het project, inclusief de uiteindelijke oplevering, staat gepland voor februari en maart 2026.

43.000

Dienstverlening

Digitale toegankelijkheid en open overheid

De budgetoverheveling betreft projectbudgetten van o.a. WOO en Digitale Toegankelijkheid. De verplichting is aangegaan, de werkzaamheden lopen door in 2026, het budget moet daarom mee naar 2026.

290.700

Bestuur en organisatie

Traineeshipprogramma

Budget wordt ingezet voor de invulling van het traineeshipprogramma. Dit traject kent een looptijd van 3 jaar ( 2024 t/m 2026). Het traineeshipprogramma is in 2024 gestart ipv 2023. Er vindt in 2026 een evaluatie plaats van het traineetraject.

194.800

Gemeentekantoor

De beschikbare middelen zijn bestemd voor aanpassingen aan de EOS‑ruimte en enkele aanvullende voorzieningen. Deze aanpassingen zijn nodig om de functionaliteit en benutting van de ruimte te verbeteren. De voorbereidingen zijn gestart, maar de uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2026.

4.600

Subtotaal projecten

4.109.600

Totaal budgetoverheveling

5.610.100

Deze pagina is gebouwd op 05/13/2026 16:28:28 met de export van 05/13/2026 16:25:18