Programma's

Gemeentefinanciën

Ambitie

We willen een gedegen financieel beleid voeren om onze ambities te kunnen realiseren en de dienstverlening vanuit de gemeente richting inwoners en ondernemers te verbeteren. We streven er naar de lastendruk te verlagen dan wel zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Samenvatting op realisatie

Binnen het programma gemeentefinanciën is over 2025 als gevolg van het financieringsoverschot en de rente vergoeding hierover een fors positief treasury resultaat behaald van bijna € 600.000. Per saldo liggen de OZB inkomsten met € 4 miljoen in lijn met de begroting. De werkelijke inkomsten uit de algemene uitkering betreffen € 45,2 miljoen en zijn conform verwerkt in de begroting.

Het resultaat over 2025 bedraagt € 5,8 miljoen. Voor het grootste deel wordt dit veroorzaakt door een overschot op de opvang van Oekraïense vluchtelingen € 3,1 miljoen. Het overige deel wordt veroorzaakt door uiteenlopende posten. De afwijking ten opzichte van het begrote resultaat uit de 2 e trimesterrapportage is € 1,1 miljoen positief. Deze hebben met name betrekking op (niet beïnvloedbare) open einderegelingen in het sociaal domein en extra ontvangen middelen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

In 2025 zijn maatregelen genomen om het financieel perspectief te verbeteren. In de meerjarenbegroting 2026 en verder zijn inkomstenverhogingen vastgesteld, waaronder stapsgewijze verhoging van toeristenbelasting en OZB niet-woningen. Mede hierdoor is het ravijnjaar 2026 grotendeels afgewend. Na 2029 resteert echter een nog te verwerken korting van
€ 1,4 miljoen op het gemeentefonds, waardoor het noodzakelijk is om de komende jaren verdere keuzes te maken.

Lasten

Begroot € 7.638.566
Gerealiseerd € 637.195
Afwijking € 67.565
Deze pagina is gebouwd op 05/13/2026 16:28:28 met de export van 05/13/2026 16:25:18